חומר רקע

PDF 19,079 תווים המסמך המקורי ↗
0 מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים תקציב רגיל ירושלים, בקשהמספר209 – 20 , 45-209 , 54-232 , 54-321 54-230 , 54-229 מספרפניהלועדה: 101 עד 106 לכבוד, יו"רועדתהכספים שלהכנסת א.נ,. הנדון:שימושברזרבה הכלליתלשנת 2026 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 800,325 אלפי שקלים חדשים מסעיפים 45 – תשלום ריבית ועמלות, 54 – רשויות פיקוח לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף11 (ה)לחוקיסודותהתקציבהתשמ"ה- 1985 . כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 800,325 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 20 - משרד החינוך בהתאם לסעיף 12 א)( לחוק יסודותהתקציב,התשמ"ה- 1985 כמפורטבתדפיסהמצורףבזה., הבקשהדנהבסעיףתקציבי:20 – משרדהחינוך עיקריהפנייה: הפניה נועדה לתקצוב סך של 800,325 אלפי ש"ח בתקציב הוצאה, 500 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה מותנית בהכנסה ו- 300,000 אלפי ש"ח בתקציב ההרשאה להתחייב של משרד החינוך עבור יישום החלטות ממשלה, ביצוע שינויים פנימיים לבקשת המשרד ועבור יישום הסכמים פוליטיים בעלי משמעותתקציביתכמפורטמטה. עיקריהפנייההתקציביתבחלוקהלתוכניותמובאיםלהלן: 206001 – פעילויותמטהמרכזיות תיאור התוכנית: התקציב בתוכנית מיועד עבור מימון שכרם של עובדי מטה משרד החינוך, מימון פעולות השתלמות והדרכה לחיזוק הידע והכישורים המקצועיים של עובדי המשרד, מימון פעולות לשכת דובר משרד החינוך, אגף רישוי בקרה ואכיפה, תפעול מערך פרסי ישראל, מחקרים וסטטיסטיקה,קשריחוץ,הרשות הארציתלמדידהוהערכהבחינוך(הראמ"ה),הספרייה הלאומית,אגף הבחינות, הדרכה ולימודי עזרה ראשונה, בקרות על ביצוע שעות הוראה במערכת החינוך, הפעלת מנהלת הטיולים, מנהלת המעבר לניהול העצמי, רכישות מנהלי מחוזות ואישור ספרי לימוד, פעילות אגףתכנון,מימוןאחזקתהמשרד.כמוכןכוללהתקציבביטוחתלמידיםורכושבמוסדותחינוך. מטרת השינוי: תקצוב סך של 347,133 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה ו- 256,140 אלפי ש"ח בתקציב ההרשאה להתחייב עבור פרוייקטי מחשוב ומערכות מידע, תקצוב הרשות הארצית למדידה והערכה ראמ"ה)( וכן רכישות ופעילויות מטה שוטפות כמו כן, תקצוב פעולות ליישום החלטת ממשלה מס'. 550 מיום 24 באוקטובר 2021 שעניינה "התוכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית עד לשנת 2026 "כגוןמיזםלליוויאגפי חינוךברשויותבחברההערבית,וביצועשינוייםפנימייםבהתאםלבקשת המשרד. 206601 – המינהלחינוךהתיישבותיועלייתהנוער תיאור התוכנית: החינוך ההתיישבותי אמון על הטיפול במוסדות חינוך בהם כלולה גם פנימייה בכל הארץ. התקציב מיועד עבור מימון שכרם של עובדי החינוך ההתיישבותי ולמימון פעולות השתלמות והדרכה לעובדי המחוז ההתיישבותי, מימון ואחזקת המינהל לחינוך ההתיישבותי, שכר המורים בחטיבות הביניים בחינוך ההתיישבותי, השתתפות משרד החינוך בבתי הספר הממשלתיים בהוראה, שכר מורים ומינהל כולל הוצאות פנימייה, כפר ואחזקת המשק החקלאי, אחזקת תלמידים בפנימייה, אחזקתתלמידינעל"ה(נוערעולהלפניהורים),הוצאותשמירהובטחון,הצטיידותוהסעותוהשתתפות המשרד הראשי בבתי ספר ממשלתיים, שכר עובדי שירותי העזר בבתי הספר של המינהל, השתתפות בשכר לימוד לחטיבה עליונה במינהל, השתתפות המשרד הראשי בבתי ספר ממשלתיים, השתתפות המשרד בבתי ספר להוראת החקלאות, הכשרה ומענקי השתלמות למורים, שיפוצים והצטיידות בחינוך ההתיישבותי. מטרת השינוי: תקצוב סך של 21,325 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה ו- 44,000 אלפי ש"ח בתקציב ההרשאה להתחייב עבור תוספת לתפעול מטה המנהל, תקצוב פעולות ויוזמות פדגוגיות, תקצוב תוכניות פדגוגיות בנושאי יהדות וכן תקצוב פעולות ליישום החלטת ממשלה מס' 3303 מיום 4 באוגוסט 2025 שעניינה "תוכנית לשיקום ופיתוח יישובי הנגב המערבי לשנים 2025-2029 " והחלטת ממשלה מס' 3630 מיום 14 בדצמבר 2025 שעניינה "תוכנית לעידוד צמיחה דמוגרפית ופיתוח כלכלי בר- קיימאביישוביםבאזורהנגבהמזרחי"כגון שדרוגמוסדותחינוךופיתוחמעניםרגשייםופדגוגיים. 206701 – פעילויותופרויקטים תיאור התוכנית: התוכנית כוללת פעולות ופרויקטים המופעלים במערכת החינוך: פעולות במסגרת החינוךהבלתיפורמלי,חינוךגופניבבתיהספר,תכניתבתי הספרשלהחופשהגדול,תכניתקרב,מענק ירושלים לחינוך, שעות תגבור לבגרות, ספריות בבתי ספר, הדרכה לזהירות בדרכים, הקצבות במדעי הרוח, הוראת שפות, פעולות האגף לאומנויות, מרחבים מוסיקליים, פעולות אגף א' לחינוך ילדים ונוערבסיכון,הפעלתתוכניותייחודיותבתחומיהמדעוהטכנולוגיהותקשובהמערכת. מטרת השינוי: תקצוב סך של 816,091 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה עבור תקצוב תוכנית "בית הספר של החופש הגדול" בהתאם להחלטת ממשלה 4240 מיום 11 ביוני 2026 שעניינה "התוכנית הלאומית במערכת החינוך לקיץ תשפ"ו ותיקון החלטת ממשלה", תקצוב פעולות לתקשוב המערכת וביצוע שינויים פנימיים לבקשת המשרד. כמו כן, יישום החלטות ממשלה כגון: החלטת ממשלה מס' 550 מיום 24 באוקטובר 2021 שעניינה "התוכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית עד לשנת 2026 החלטת ממשלה מס'", 4057 מיום 16 באפריל 2026 שעניינה "תוכנית לעידוד צמיחה דמוגרפית בת קיימא ביישובי המועצה האזורית גולן ובקצרין לשנים 2026-2030 החלטת ממשלה מס'", 3304 מיום 4 באוגוסט 2025 שעניינה "תוכנית לשיקום ופיתוח העיר אשקלון לשנים 2025-2029 ", החלטת ממשלהמס'1804 מיום28 ביולי2022 שעניינה"תוכניתלחיזוקופיתוחכלכלי-חברתיליישובג'סרא- זרקא",החלטתממשלהמס'549 מיום24 באוקטובר2021 שעניינה"תכניתלטיפולבתופעותהפשיעה והאלימות בחברה הערבית 2022-2026 החלטת ממשלה מס'", 3474 מיום 9 בספטמבר 2025 שעניינה פיתוח וחיזוק באר שבע כעיר הליבה של מטרופולין הדרום", החלטת ממשלה מס'" 3303 מיום 4 באוגוסט 2025 שעניינה "תוכנית לשיקום ופיתוח יישובי הנגה המערבי לשנים 2025-2029 ", החלטת ממשלהמס'3630 מיוםשעניינה"תוכניתלעידודצמיחהדמוגרפיתופיתוחכלכליבר- קיימאביישובים באזורהנגבהמזרחי" והחלטתממשלהמס' 1279 מיום 14 במרץ2022 שעניינה "תכניתלפיתוחכלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2026-2022 ". בתוך כך, תקצוב סך של 16,490 אלפי ש"ח בתקציבההוצאהעבוריישוםהסכמיםפוליטייםבעלימשמעותתקציביתכמפורטמטה. 206801 – תנאישירותוהכשרתעובדיהוראה תיאור התוכנית: תקצוב המכללות להכשרת מורים, השתלמויות לעובדי הוראה, חונכות למורים חדשים, תקצוב ארגוני המורים בהתאם להסכמי השכר בפעולות רווחה, השתלמות עובדי הוראה, הלוואותלעובדיהוראה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 114,028 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה עבור מימון ימי הדרכה למורים, ובתוך כך תקצוב ימי הדרכה למורים ליישום החלטות ממשלה כגון: החלטת ממשלה מס' 1279 מיום 14 במרץ2022 שעניינה"תכניתלפיתוחכלכליחברתיבקרבהאוכלוסייההבדואיתבנגב2026-2022 ," החלטת ממשלה מס' 880 מיום 20 באוגוסט 2023 שעניינה "צמצום פערים חברתיים וכלכליים במזרח ירושלים, החלטת ממשלה מס' 3243 מיום 15 ביולי 2025 שעניינה "מדיניות ממשלתית לשילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית" והחלטת ממשלה מס' 2856 מיום 9 במרץ 2025 שעניינה"תוכניתלהעצמהולפיתוחכלכליחברתיביישוביםהדרוזיםוהצ'רקסיםבגלילובכרמללשנים 2025 – 2029 ." יישוםהסכמיםפוליטייםבעלימשמעותתקציבית: הפנייהנועדהלתקצבסךשל 16,490 אלפיש"חעבורהנושאהמפורטלהלן,בהתאםלהחלטתממשלה מס' 3610 מיום 4 בדצמבר 2025 , שעניינה "הקצאת תקציבים עבור הסכמים קואליציוניים והחלטות נוספות בשנת 2026 החלטה מס'", 3971 מיום 10 במרץ 2026 שעניינה "יישום הסכמים קואליציוניים בשנת הכספים 2026 ". מכיוון שבעת קבלת החלטת הממשלה האמורה טרם הושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות לצורך הקצאת התקציבים הנדרשים על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.180 , התקציב טרם הוקצה בתוכנית הייעודית עד להשלמתן. כעת, משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוצע להעביר את הסכומים האמורים, בהתאם להחלטת הממשלההאמורה,לתוכניתהייעודיתכמפורטלהלן: מספרתכנית שםתכנית נושא סכום בית הספר של החופש הגדול 206701 פעילויותופרויקטים 16,490 במוסדותהפטור השפעהעלכוחאדם:אין. בכבודרב, העתק: החשבהכללי מבקרהמדינה(2) חשבמשרדהחינוךוהתרבות חשבהאגףלמוסדותדתתורניים חשבהחשבהכללי חשבהאגףלחינוך התיישבות י קציןתקציביםמשרדהחינוך רפרנט משרדהחינוך נציבותשירותהמדינה נספחלדבריההסבר היסטוריהתקציביתשלהפנייה היסטוריהתקציביתשלהפנייה- הוצאהנטו השינויהתקציב מאושר2025 מאושר2024 מאושר2023 קודתוכנית המוצעבפנייה מקורי2026 בניכויעודפים מקורי2025 בניכויעודפים מקורי2024 בניכויעודפים מקורי2023 הוצאותנטו שעברוב- 2025 שעברוב- 2024 שעברוב- 2023 206001 347,133 2,078,455 2,265,532 2,016,786 2,189,400 1,990,024 1,426,531 1,806,141 206101 0 19,822,642 16,862,755 17,546,862 16,203,798 13,882,639 14,053,459 12,593,210 206202 -2,865 46,226 59,399 60,753 140,174 184,264 212,818 190,478 206301 -142,776 22,458,269 24,004,965 20,629,610 22,250,810 19,658,414 21,129,196 18,104,056 206304 376 508,843 533,445 396,564 527,032 398,035 579,674 394,012 206305 0 321,418 439,576 294,042 401,354 292,954 308,621 276,103 206401 0 15,311,852 15,044,573 14,660,340 13,804,681 13,311,138 12,565,501 12,385,822 206501 0 4,955,017 5,004,043 4,490,593 4,539,390 4,194,076 4,234,924 4,149,620 206601 21,325 5,534,625 5,320,678 5,046,629 5,145,649 4,648,710 4,822,787 4,407,573 206701 816,091 4,067,951 4,788,466 3,332,255 4,087,270 3,691,164 3,320,154 2,675,779 206702 0 1,740,346 1,943,582 1,799,539 2,215,078 1,789,762 1,839,063 1,807,962 206703 -25,141 130,112 123,290 137,685 131,485 142,057 171,209 168,372 206801 114,028 1,837,651 2,110,222 1,850,322 2,146,413 1,743,055 1,631,191 1,762,511 206902 200 1,299,424 1,132,572 1,102,317 1,711,139 1,713,633 1,712,610 1,554,134 207001 -311,556 3,795,523 -1,016,415 3,922,535 -603,512 3,673,068 0 3,686,094 207002 -16,490 338,669 527,884 987,319 4,039 1,175,412 0 1,051,762 היסטוריהתקציביתשלהפנייה- הוצאהמותניתבהכנסה השינויהתקציבי קודתוכנית מקורי2026 מאושר2025 מקורי2025 מאושר2024 מקורי2024 מאושר2023 מקורי2023 המוצעבפנייהזו 206001 0 35,110 25,710 35,110 37,789 23,110 23,110 23,110 206101 0 0 0 0 0 0 0 0 206202 0 0 325 0 0 0 0 0 206301 0 1,077,775 1,112,775 1,077,775 1,120,775 1,077,775 1,067,775 1,077,775 206304 0 0 0 0 0 0 0 0 206305 0 0 0 0 0 0 0 0 206401 0 0 0 0 0 0 0 0 206501 500 1,600 2,100 1,600 2,380 1,600 2,100 1,600 206601 0 234,647 295,407 236,647 302,757 241,647 244,193 241,647 206701 0 30,770 30,770 140,770 32,071 145,770 213,769 145,770 206702 0 746,000 744,775 740,000 780,000 550,000 724,100 550,000 206703 0 0 0 0 0 0 0 0 206801 0 0 3,300 0 3,753 0 0 0 206902 0 0 0 0 0 0 0 0 207001 0 0 0 0 0 0 0 0 207002 0 0 0 0 0 0 0 0 היסטוריהתקציביתשלהפנייה- הרשאהלהתחייב השינויהמוצע קודתוכנית תקציב2026 מאושר2025 מקורי2025 מאושר2024 מקורי2024 מאושר2023 מקורי2023 בפניהזו 206001 256,140 161,706 259,851 192,545 129,468 117,246 429,442 447,942 206101 0 0 0 0 0 0 0 0 206202 0 0 0 0 0 0 0 0 206301 0 0 0 0 0 0 0 0 206304 0 0 0 0 0 0 0 0 206305 0 0 0 0 0 0 0 0 206401 0 0 0 0 0 0 0 0 206501 0 0 0 0 0 0 0 0 206601 44,000 11,715 11,715 11,715 78,513 0 0 0 206701 -140 355,678 549,263 350,000 675,000 330,000 601,200 50,000 206702 0 1,360,000 1,375,431 1,392,000 1,392,000 1,392,000 1,392,000 1,392,000 206703 0 0 0 0 0 0 0 0 206801 0 0 0 0 0 0 0 0 206902 0 0 0 0 0 0 18,500 0 207001 0 0 0 0 0 0 0 0 207002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תאריך:20/07/2026 מדינת ישראל שעה: 19:44:18 1 דף: האוצר-אגף התקציבים בקשה מספר 45-209 לשנת תקציב: 2026 תקציב רגיל בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תשלום ריבית ועמלות 20/07/2026 תאריך הבקשה: באלפי שקלים חדשים() אישור ועדה. מספר ועדה: 0101 הרשאה הוצאה סכומי השינוי להתחייב מותנית הוצאה מותנית הוצאה עב"צ שיא כח אדם עב"צ שכ"א הוצאה שם הפרט מספר פרט הרשאה להת' מ- ל- -594,000 63,326,670 מ- תשלום ריבית ועמלות 45 62,732,670 ל- ============== -594,000 48,856,670 מ- מלוות פנים 4505 48,262,670 ל- .-.-.-.-.-.-.-.- -594,000 15,756,670 מ- מלוות לא סחירים 450503 15,162,670 ל- --------------------- 594,000 570.0 11,832,305 12,092,000 מ- רזרבה כללית 47 570.0 11,832,305 12,686,000 ל- ======== 594,000 570.0 11,832,305 12,092,000 מ- רזרבה כללית 4701 570.0 11,832,305 12,686,000 ל- -.-.-.-.-.-.-.-.- 594,000 1.0 1,832,305 -594,000 מ- תוכנית מעבר - רזרבה 470102 1.0 1,832,305 ל- כללית ------- הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.*** תאריך:20/07/2026 מדינת ישראל שעה: 19:44:20 2 דף: האוצר-אגף התקציבים בקשה מספר 54-229 לשנת תקציב: 2026 תקציב רגיל בקשה לשינוי: לרזרבה כללית רשויות פיקוח 20/07/2026 תאריך הבקשה: באלפי שקלים חדשים() אישור ועדה. מספר ועדה: 0102 הרשאה הוצאה סכומי השינוי להתחייב מותנית הוצאה מותנית הוצאה עב"צ שיא כח אדם עב"צ שכ"א הוצאה שם הפרט מספר פרט הרשאה להת' מ- ל- 108,600 570.0 11,832,305 12,577,400 מ- רזרבה כללית 47 570.0 11,832,305 12,686,000 ל- ======== 108,600 570.0 11,832,305 12,577,400 מ- רזרבה כללית 4701 570.0 11,832,305 12,686,000 ל- -.-.-.-.-.-.-.-.- 108,600 1.0 1,832,305 -108,600 מ- תוכנית מעבר - רזרבה 470102 1.0 1,832,305 ל- כללית ------- -108,600 1,149.5 5,586,379 97,886 5,753,596 מ- רשויות פיקוח 54 6 1,149.5 5,586,379 97,886 5,644,996 ל- ========= 6 -108,600 94.0 353,006 1,020 595,932 מ- השקעה בתשתיות מיעוטים 5440 94.0 353,006 1,020 487,332 ל- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- - -108,600 332,386 506,145 מ- יישום החלטות ממשלה 544003 332,386 397,545 ל- רוחביות --------- הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.*** תאריך:20/07/2026 מדינת ישראל שעה: 19:44:22 3 דף: האוצר-אגף התקציבים בקשה מספר 54-230 לשנת תקציב: 2026 תקציב רגיל בקשה לשינוי: לרזרבה כללית רשויות פיקוח 20/07/2026 תאריך הבקשה: באלפי שקלים חדשים() אישור ועדה. מספר ועדה: 0103 הרשאה הוצאה סכומי השינוי להתחייב מותנית הוצאה מותנית הוצאה עב"צ שיא כח אדם עב"צ שכ"א הוצאה שם הפרט מספר פרט הרשאה להת' מ- ל- 54,300 570.0 11,832,305 12,631,700 מ- רזרבה כללית 47 570.0 11,832,305 12,686,000 ל- ======== 54,300 570.0 11,832,305 12,631,700 מ- רזרבה כללית 4701 570.0 11,832,305 12,686,000 ל- -.-.-.-.-.-.-.-.- 54,300 1.0 1,832,305 -54,300 מ- תוכנית מעבר - רזרבה 470102 1.0 1,832,305 ל- כללית ------- -54,300 1,149.5 5,586,379 97,886 5,699,296 מ- רשויות פיקוח 54 6 1,149.5 5,586,379 97,886 5,644,996 ל- ========= 6 -54,300 94.0 353,006 1,020 541,632 מ- השקעה בתשתיות מיעוטים 5440 94.0 353,006 1,020 487,332 ל- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- - -54,300 332,386 451,845 מ- יישום החלטות ממשלה 544003 332,386 397,545 ל- רוחביות --------- הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.*** תאריך:20/07/2026 מדינת ישראל שעה: 19:44:24 4 דף: האוצר-אגף התקציבים בקשה מספר 54-231 לשנת תקציב: 2026 תקציב רגיל בקשה לשינוי: לרזרבה כללית רשויות פיקוח 20/07/2026 תאריך הבקשה: באלפי שקלים חדשים() אישור ועדה. מספר ועדה: 0104 הרשאה הוצאה סכומי השינוי להתחייב מותנית הוצאה מותנית הוצאה עב"צ שיא כח אדם עב"צ שכ"א הוצאה שם הפרט מספר פרט הרשאה להת' מ- ל- 10,625 570.0 11,832,305 12,675,375 מ- רזרבה כללית 47 570.0 11,832,305 12,686,000 ל- ======== 10,625 570.0 11,832,305 12,675,375 מ- רזרבה כללית 4701 570.0 11,832,305 12,686,000 ל- -.-.-.-.-.-.-.-.- 10,625 1.0 1,832,305 -10,625 מ- תוכנית מעבר - רזרבה 470102 1.0 1,832,305 ל- כללית ------- -10,625 1,149.5 5,586,379 97,886 5,655,621 מ- רשויות פיקוח 54 6 1,149.5 5,586,379 97,886 5,644,996 ל- ========= 6 -10,625 94.0 353,006 1,020 497,957 מ- השקעה בתשתיות מיעוטים 5440 94.0 353,006 1,020 487,332 ל- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- - -10,625 332,386 408,170 מ- יישום החלטות ממשלה 544003 332,386 397,545 ל- רוחביות --------- הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.*** תאריך:20/07/2026 מדינת ישראל שעה: 19:44:26 5 דף: האוצר-אגף התקציבים בקשה מספר 54-232 לשנת תקציב: 2026 תקציב רגיל בקשה לשינוי: לרזרבה כללית רשויות פיקוח 20/07/2026 תאריך הבקשה: באלפי שקלים חדשים() אישור ועדה. מספר ועדה: 0105 הרשאה הוצאה סכומי השינוי להתחייב מותנית הוצאה מותנית הוצאה עב"צ שיא כח אדם עב"צ שכ"א הוצאה שם הפרט מספר פרט הרשאה להת' מ- ל- 32,800 570.0 11,832,305 12,653,200 מ- רזרבה כללית 47 570.0 11,832,305 12,686,000 ל- ======== 32,800 570.0 11,832,305 12,653,200 מ- רזרבה כללית 4701 570.0 11,832,305 12,686,000 ל- -.-.-.-.-.-.-.-.- 32,800 1.0 1,832,305 -32,800 מ- תוכנית מעבר - רזרבה 470102 1.0 1,832,305 ל- כללית ------- -32,800 1,149.5 5,586,379 97,886 5,677,796 מ- רשויות פיקוח 54 6 1,149.5 5,586,379 97,886 5,644,996 ל- ========= 6 -32,800 94.0 353,006 1,020 520,132 מ- השקעה בתשתיות מיעוטים 5440 94.0 353,006 1,020 487,332 ל- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- - -32,800 332,386 430,345 מ- יישום החלטות ממשלה 544003 332,386 397,545 ל- רוחביות --------- הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.*** 0 תאריך:20/07/2026 מדינת ישראל שעה: 19:44:33 1 דף: האוצר-אגף התקציבים בקשה מספר 20-209 לשנת תקציב: 2026 תקציב רגיל בקשה לשינוי: מרזרבה כללית משרד החינוך 20/07/2026 תאריך הבקשה: באלפי שקלים חדשים() אישור ועדה. מספר ועדה: 0106 הרשאה הוצאה סכומי השינוי להתחייב מותנית הוצאה מותנית הוצאה עב"צ שיא כח אדם עב"צ שכ"א הוצאה שם הפרט מספר פרט הרשאה להת' מ- ל- 300,000 500 800,325 2,781.5 1,876,976 4,629,281 100,822,276 מ- משרד החינוך 20 2,781.5 2,176,976 4,629,781 101,622,601 ל- ======== 256,140 347,133 2,415.5 149,583 35,110 2,407,948 מ- יחידות מטה 2060 2,415.5 405,723 35,110 2,755,081 ל- .-.-.-.-.-.-.-.- 256,140 347,133 2,415.5 149,583 35,110 2,407,948 מ- פעילויות מטה מרכזיות - 206001 2,415.5 405,723 35,110 2,755,081 ל- פעולות ושכר --------------- 20,085,709 מ- חינוך מיוחד 2061 20,085,709 ל- -.-.-.-.-.-.-.-.- 20,085,709 מ- חינוך מיוחד 206101 20,085,709 ל- --------------- -2,865 2,405,090 9,407,180 מ- קדם יסודי 2062 2,405,090 9,404,315 ל- .-.-.-.-.-.-.- -2,865 163,128 מ- הגיל הרך 206202 160,263 ל- ----------- -142,400 1,136,821 27,073,201 מ- יסודי וחטיבות ביניים 2063 1,136,821 26,930,801 ל- 2000 .-.-.- -142,776 1,077,775 22,900,224 מ- יסודי וחטיבת ביניים 206301 1,077,775 22,757,448 ל- -------------------------- 376 512,285 מ- מוכר שאינו רשמי 206304 512,661 ל- --------------------- 324,892 מ- מוסדות הפטור 206305 324,892 ל- ---------------- הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.*** תאריך:20/07/2026 מדינת ישראל שעה: 19:44:34 2 דף: האוצר-אגף התקציבים בקשה מספר 20-209 לשנת תקציב: 2026 תקציב רגיל בקשה לשינוי: מרזרבה כללית משרד החינוך 20/07/2026 תאריך הבקשה: באלפי שקלים חדשים() אישור ועדה. מספר ועדה: 0106 הרשאה הוצאה סכומי השינוי להתחייב מותנית הוצאה מותנית הוצאה עב"צ שיא כח אדם עב"צ שכ"א הוצאה שם הפרט מספר פרט הרשאה להת' 4,000 15,620,494 מ- חטיבה עליונה 2064 4,000 15,620,494 ל- -.-.-.-.-.-.-.-.-.- 4,000 15,620,494 מ- חטיבה עליונה 206401 4,000 15,620,494 ל- ---------------- 500 36,843 5,093,888 מ- שירותי עזר, הסעות 2065 37,343 5,093,888 ל- ומענקים לפיתוח .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 500 36,843 5,093,888 מ- שירותי עזר, הסעות 206501 37,343 5,093,888 ל- ומענקים לפיתוח ------------------- 44,000 21,325 366.0 11,715 234,647 5,986,384 מ- חינוך התיישבותי 2066 366.0 55,715 234,647 6,007,709 ל- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 44,000 21,325 366.0 11,715 234,647 5,986,384 מ- המינהל חינוך התיישבותי 206601 366.0 55,715 234,647 6,007,709 ל- ועליית הנוער ---------------- -140 790,950 1,715,678 776,770 7,647,211 מ- פעולות משלימות לקידום 2067 1,715,538 776,770 8,438,161 ל- המערכת -.-.-.-.- -140 816,091 355,678 30,770 5,656,654 מ- פעילויות ופרוייקטים 206701 355,538 30,770 6,472,745 ל- לקידום מערכת החינוך -------------------------- 1,360,000 746,000 1,808,391 מ- הארכת יום הלימודים 206702 1,360,000 746,000 1,808,391 ל- וחופשות --------- הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.*** תאריך:20/07/2026 מדינת ישראל שעה: 19:44:35 3 דף: האוצר-אגף התקציבים בקשה מספר 20-209 לשנת תקציב: 2026 תקציב רגיל בקשה לשינוי: מרזרבה כללית משרד החינוך 20/07/2026 תאריך הבקשה: באלפי שקלים חדשים() אישור ועדה. מספר ועדה: 0106 הרשאה הוצאה סכומי השינוי להתחייב מותנית הוצאה מותנית הוצאה עב"צ שיא כח אדם עב"צ שכ"א הוצאה שם הפרט מספר פרט הרשאה להת' -25,141 182,166 מ- מינהל החינוך הדתי 206703 157,025 ל- ----------------------- 114,028 2,003,173 מ- מינהל עובדי הוראה 2068 2,117,201 ל- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 114,028 2,003,173 מ- תנאי שירות והכשרת 206801 2,117,201 ל- עובדי הוראה --------------- 200 1,362,896 מ- תמיכה בנושאי יהדות 2069 1,363,096 ל- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 200 1,297,254 מ- מוסדות תורניים 206902 1,297,454 ל- ------------------- -328,046 4,134,192 מ- רזרבות 2070 3,806,146 ל- -.-.-.-.- -311,556 3,795,523 מ- רזרבה להתייקרויות 207001 3,483,967 ל- ----------------------- -16,490 338,669 מ- רזרבה לעמידה במגבלה 207002 322,179 ל- הפיסקלית ----------- -800,325 570.0 11,832,305 13,486,325 מ- רזרבה כללית 47 570.0 11,832,305 12,686,000 ל- ======== -800,325 570.0 11,832,305 13,486,325 מ- רזרבה כללית 4701 570.0 11,832,305 12,686,000 ל- -.-.-.-.-.-.-.-.- -800,325 1.0 1,832,305 800,325 מ- תוכנית מעבר - רזרבה 470102 1.0 1,832,305 ל- כללית ------- הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.*** 0