חומר רקע
מדינת
ישראל
אגף
התקציבים
בקשה
לשינויים
בתקציב
מדינת
ישראל
האוצר
־
אגף
התקציבים
תקציב
פיתוח
ירושלים,
בקשה
מספר:
ווס
-
51
מספר
פניה
לועדה:
254
,לכבוד
יו״ר
ועדת
הכספים
של
הכנסת
>-א.נ
:הנדון
שינויים
בתקציב
לשנת
2016
שר
האוצר
מציע
שינויים
בתקציב
דיור
ממשלתי,
ומבקש
אישורה
של
ועדת
הכספים
של
הכנסת
כך, על
בהתאם
לסעיף
11
לחוק
יסודות
התקציב
התשמ״ה
־ 1985
, כמפורט
בתדפיס
המצורף
בזה.
הבקשה
דנה
בסעיף
תקציבי:
51
־
דיור
ממשלתי
עיקרי
הפנייה:
הפנייה
התקציבית
נועדה
לביצוע
שינויים
פנימיים
שעיקרם:
1.
תקצוב
של סך 86,000
אלפי
ש״ח
בהוצאה
מותנית
בהכנסה
בתכנית
בינוי
משרדים
וקריות
ממשלה
עבור
תשלום
להקצאת
הקרקע
בפרויקט
העברת
משרד
המשפטים
לקרית
הממשלה,
וכן
עבור
העברת
המכון
הגיאולוגי
לקריית
הממשלה
בירושלים,
בהתאם
לקצב
התקדמות
הבינוי
ועמידה
באבני
דרך.
2.
תקצוב
של סך -כ65,000
אלפי
ש״ח
בהרשאה
להתחייב
בתכנית
בינוי
בתי
משפט
בעיקר
בעבור
פרויקט
הבינוי
של
בית
המשפט
ים.-בבת
מימון
תקציב
המזומן
ניתן
על־ידי
הנהלת
בתי
המשפט
באמצעות
הדיור
הממשלתי.
3.
תקצוב
של סך -כ65,000
אלפי
ח ש״
בהרשאה
להתחייב
בתכנית
ניהול
ובקרה
וזאת
עבור
מימון
עבודות
המיגון
בקרית
ג׳נרי
2.
מטרת
השינוי
התקציבי:
ביצוע
שינויים
פנימיים
לצורך
התאמת
התקציב
לתחזית
הביצוע
עד
לסוף
שנת
הכספים
2016
.
השפעה
כוח על
אדם:
אין.
:העתק
החשב
הכללי
מבקר
המדינה
)2(
חשב
מנהל
הדיור
הממשלתי
קצין
תקציבים
דיור
ממשלתי
רפרנט
דיור
ממשלתי
תקציב
פיתוח
דיור
ממשלתי
מדינת
ישדאל
האוצר־אגף
התקציבים
בקשה
מספר
011־51
לשנת
תקציב:
2016
H ' J I
׳ |
U / i £ / £ U I O
:שעה
13:46:56
:דף
1
בקשה
לשינוי:
הגדלה
רגילה
תאריך
הבקשה:
06/12/2016
)באלפי
שקלים
חדשים(
אישור
ועדה.
מספר
ועדה
: 0254
סכומי
השינוי
עב״צ
שכ״א
הרשאה
להתחייב
הוצאה
מותנית
הוצאה
שם
הפרט
מספר
פרט
עב״צ
שיא
כח
אדם
הרשאה
להת׳
הוצאה
מותנית
הוצאה
86,000
1.477.000
1.477.000
190.188
276.188
308.907
308.907
מ
ל
דיור
ממשלתי51
-71,750
86,000
649,100
577,350
97,282
183,282
229.030
229.030
מ
ל
בינוי
משרדי
ממשלה
ובתי
משפט
5107
-145,322
86,000
578,100
432,778
94,782
180,782
97.562
97.562
מ
ל
בינוי
קריות
ומשרדי
ממשלה
510701
65,572
1,000
66,572
36.596
36.596
מ
ל
בינוי
בתי
משפט510702
8,000
70.000
78.000
2.500
2.500
94.872
94.872
מ
ל
שיפוץ
והנגשת
משרדי
הממשלה
510703
71,750
827,900
899,650
92.906
92.906
79.877
79.877
מ
ל
פעולות
מרכזיות5108
71,750
17,000
88,750
71.000
71.000
63.742
63.742
מ
ל
פעולות
ניהול
ובקרה510802
***
הסכומים
על
מצב
התקציב
כוללים
בקשות
לשינויים
תקציביים
בתהליך.