חומר רקע
מדינת
ישראל
אגף
התקציבים
בקשה
לשינויים
בתקציב
מדינת
ישראל
האוצר
- אגף
התקציבים
,ירושלים
בקשה
מספר
004
-
29
,לכבוד
יו״ר
ועדת
הכספים
הכנסת
א
.נ.,
הנדון
:
שימוש
בעודפי
תקציב
לשנת
2017
שר
האוצר
מתכבד
להודיע
לועדת
הכספים
של
הכנסת
על
העברת
סכום
של 19,104
אלפי
שקלים
חדשים
מסעיף
29
- משרד
הבינוי
והשיכון
משנת
הכספים
2016
, כעודף
לשימוש
בשנת
הכספים
2017
, בהתאם
לסעיף
13
( )א
לחוק
יסודות
התקציב
התשמ״ה
-
1985
,
כמפורט
בתדפיס
המצורף
בזה.
הבקשה
דנה
בסעיף
תקציבי:
29
- התקציב
הרגיל
של
משרד
הבינוי
והשיכון
עיקרי
הפנייה
:
הפניה
התקציבית
נועדה
להעברת
עודפים
מחוייבים
משנת
התקציב
2016
לשנת
התקציב
2017
בסך
של19.1
מש״ח
במזומן
לתכניות
התקציב
הבאות,
וזאת
כפי
שמפורט
להלן:
1.
תבנית
29-01- 02
:
שם
התכנית
- תפעול
10.4
מש״ח
•
הסעיף
משמש
להוצאות
התפעול
העיקריות
של
המשרד
והעודפים
בעיקרן
במסגרת
התקשרויות
שטרם
שולמו
בתחומי
התחזוקה,
נקיון,
חשמל,
ארנונה,
תקשורת
וכד׳
-כ 6.4
,מש״ח
וכן
עודף
במסגרת
התקשרויות
בתחום
מערכות
מידע
-כ 1.3
.מש״ח
2.
תכנית
29-01- 03
:
שם
התכנית
- פעולות
המשרד
4.3
מש״ח
•
עיקר
העודף
מקורו
בהוצאה
לאבטחת
מזרח
ירושלים
עבור
חודשי
סוף
שנת
2016
,
-כ 9.1
מש״ח
וכן
לצורך
תגבור
מעטפת
בתחום
הסיוע
בסך
של - כ1
.מש״ח
•
תבנית
29-04- 01
:
שם
התכנית
- רזרבה
לעמידה
ביעד
ההוצאה
4.4
מש״ח
•
העודפים
אשר
מועברים
בסעיף
זה
נוצרו
בשנת
2016
בסעיף
זה
במסגרת
פעילות
המשרד
לשיקום
שכונות
חברתי,
ומועברים
לתכנית
הרזרבה
לקראת
העברה
עתידית
לסעיף
70
, בו
מבוצעת
הפעילות
לשיקום
שכונות
חברתי
בשנה
זו.
האישור
ייכנס
לתקפו,
לא אם
יעוכב
ע״י
ועדת
הכספים
של
הכנסת,
לאחר
21
יום
מתאריך
מכתב
זה.
:העתק
מדינת
ישראל
אגף
התקציבים
בקשה
לשינויים
בתקציב
החשב
הכללי
מבקר
המדינה
)2(
חשב
משרד
הבינוי
והשיכוןחשב
משרד
קצין
תקציבים
משרד
הבינוי
והשיכון
רפרנט
משרד
הבינוי
והשיכון
תקציב
רגיל
משרד
הבינוי
והשיכון
מדינת
ישראל
האוצר־אגף
התקציבים
בקשה
מספר
004־29
לשנת
תקציב:
2017
תאריך
26/06/2017
:שעה
12:29:32
:דף
1
בקשה
לשינוי:
עודפיסמספר
מופע:
תאריך
הבקשה:
13/06/2017
)באלפי
שקלים
חדשים(
סכומי
השינוי
עב״צ
שכ״א
הרשאה
להתחייב
הוצאה
מותנית
הוצאה
שם
הפרט
מספר
פרט
עב״צ
כח שיא
אדם
הרשאה
להת׳
הוצאה
מותנית
הוצאה
19,104
718
718
548.0
548.0
9.000
9.000
386,190
405,294
מ
ל
משרד
הבינוי
והשיכון29
14,662
718
718
548.0
548.0
9.000
9.000
355,293
369,955
מ
ל
משרד
ראשי2901
10,392
7.000
7.000
134,418
144,810
מ
ל
תפעול290102
4,270
2,000
2,000
76,452
80,722
מ
ל
פעולות
המשרד290103
4,442
30,897
35,339
מ
ל
רזרבות2904
4,442
30,897
35,339
מ
ל
רזרבה
לעמידה
ביעד
ההוצאה
290401
**
הסכומים
על
מצב
התקציב
כוללים
בקשות
לשינויים
תקציביים
בתהליך.